Auditoría a los contratos de la vigencia 2017 , PN DEPUY 34-7-10018-2017 (2018)
Auditoria interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana (2019)
Auditoria interna especifica a la operacionalización del Código Nacional de Policía y convivencia. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso PN DIRAF 06-3-10141-15 (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos contractuales No 06-5-10110-17, 06-5-10011-18 y 06-5-10083-18 (2019)
Auditoria interna especifica al sistema de control interno contable. (2019)
Auditoria interna especifica al convenio de transito celebrado entre Policía Nacional y la alcaldía de Leticia - Amazonas
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía PN DEQUI MIC 041 2018 y contrato 35-8-10033-18 (2019)
Auditoria interna especifica al proceso contractual No PN DIRAF SA MC 150-2018 y a los contratos No 06-7-10154-18, 06-7-10155-18, 06-7-10156-18, (2019)
Auditoria interna especifica en la Dirección de Sanidad a los procesos logística y abastecimiento y direccionamiento del Talento Humano. (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y al proceso del direccionamiento del talento humano. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía No PN ESCAR MIC 025 2018 y contrato No 49-2-10023 (2019)
Auditoria interna especifica a la asignación de recursos FONSET - FONSECON provenientes de las entidades territoriales realizada del 04/03/2019 al 15/03/2019 (2019)
Auditoria interna especifica de verificación ticket 532358 en el Departamento de Policía Guainia (2019)
Auditoria interna especifica a la etapa precontractual del contrato PN MECAL SA MC 006 2018 (2019)
Auditoria interna especifica al proceso PN MECAR SA MC 050 2018, Contratos No 72-7-10048-18 y No 72-7-10049-18 (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y vivienda fiscal, (2019)
Auditoria interna especifica a procesos logistica y abastecimiento, administración de recursos financieros, y adquirir bienes y servicios en la MEVAL. (2019)
Auditoria interna de aseguramiento y control institucional al DECES (2019)
Auditoria interna de aseguramiento y control institucional en la Policía Metropolitana de Ibague (2019)
Auditoria interna especifica de acreditación entidades de certificación digital. (2019)
Auditoria interna especifica al Plan de Mejoramiento Archivistico del 14/01/2019 al 18/01/2019 (2019)
Auditoria interna especifica de verificación al Plan de Mejoramiento Archivistico del 01/04/2019 al 05/04/2019 (2019)
Auditoria de seguimiento a los compromisos de la revisión de la Dirección realizada del 14/01/2019 al 16/01/2019 (2019)
Auditoria interna especifica al cumplimiento de políticas de operación y seguridad del sistema integrado de información financiera SIIF nación (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en el Área de relaciones y Cooperación Internacional Policial. (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestión en la Oficina de Telematica. (2019)
Auditoria interna especifica en cumplimiento a la D.O.T 025 DIPON-DIJIN del 29-06-2018. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía PN MECAL SA MC 001 2019. (2019)
Auditoria interna especifica a la etapa precontractual del contrato PN MEPER SA MC 004 2019
Auditoria especifica de verificación al plan de mejoramiento de la Contraloria General de la República. (2019)
Auditorias internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestión (Calidad y seguridad de la información) en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. (2019)
Auditoria de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, (2019).
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General (2019)
Auditoria interna a los sistemas de Gestión, en la Escuela de Cadetes de la Policía "General Francisco de Paula Santander" (2019)
Auditoria interna especifica a los precios de los medicamentos que despachan las farmacias de la DISAN (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestión (Calidad y seguridad de la información) en la Dirección de Inteligencia Policial. (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Talento Humano (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Inspección General (2019)
Auditoria interna especifica a etapa precontractual, contractual y ejecución de los contratos de combustibles SA-MC-006-24-8-10030-2018; mantenimiento de vehículos SA-MC 007-24-7-10026-2018 y mantenimiento de motocicletas SA-MC 007-24-7-10027-2018 (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Protección y Servicios Especiales (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestion (Calidad y Seguridad de la Información) DINCO (2019)
Auditoria interna especifica a los grupos de tesorería. (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestion (Calidad y Seguridad de la Información) DIASE (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestion (Calidad y Seguridad de la Información) DIRAN (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestión (Calidad y Seguridad de la Información) DIRAF (2019)
Auditoria interna a los procesos ejecutados por el Departamento de Policía Cundinamarca (2019)a
Auditoria especifica de verificación del ticket SIPQRS 559969 en la Direccion Nacional de Escuelas. (2019)
Auditoria interna a los planes de mejoramiento ICONTEC vigencia 2018. (2019)
Auditoria interna especifica a gastos reservados. (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Sanidad. (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad en el Hospital Central de la Policía Nacional. (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos PN DIRAF 06-3-10149-16 y PN 06-6-101256-16. (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad a la Dirección de Transito y Transporte (2019)
Auditoria interna especifica a unos procesos contractuales de mantenimiento y adquisición de vehículos en la DIRAF. (2019)
Auditoria interna especifica a la etapa precontractual del proceso de selección abreviada de menor cuantía PN DIRAF SA MC 208 2016 en la DIRAF. (2019)
Auditoria interna especifica a los contratos de cafetería adjudicados en el CENOP. (2019).
Auditoria interna al sistema de Gestión de calidad en la DINAE. (2019)
Auditoria interna especifica a la atención de las PQRS. (2019).
Auditoria interna especifica al proceso de adquisición de pólizas de vehículos institucionales en el Departamento de Policia Antioquia. (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de calidad en la Dirección de Bienestar Social (2019)
Apartes de la auditoria al sistema de Gestión de Calidad en la Direccion de Bienestar Social (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Planeación. (2019)
Auditoria Interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y Direccionamiento del Talento Humano en el Departamento de Policia Magdalena. (2019)
Auditoria interna a los contratos PN DIRAF 06-6-10112-15 y PN DIRAF 06-3-10113-15. (2019)
Auditoria interna especifica a la verificación de los tickets 5589997, 555731, 557579 en la Escuela de Aviación Policial (2019).
Auditoria interna especifica al proceso de direccionamiento del Talento Humano en la Región de Policía 1 (2019) 1
Auditoria interna especifica a la verificación del ticket 573728-20190509 en el Departamento de Policía Arauca (2019).
Auditoria interna especifica al proceso PN SECSA META MC 012 2019. (2019)
Auditoria interna especifica a la operacionalizacion del Código Nacional de Policía y convivencia. (2019).
Auditoria interna especifica de verificación al plan de mejoramiento archivistico. (2019)
Auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. (2019)
Auditoria interna especifica al suministro de combustible proporcionado por el municipio Purificación - Tolima, a los vehículos de la PONAL. (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos administración de los recursos financieros, logística y abastecimiento y direccionamiento del talento humano en la MEBUC. (2019)
Auditoria interna especifica a ejecución de contrato 27-6-10013-17, al almacén de armamento y revisión de solicitudes al laboratorio Seccional de Investigación Criminal para la inclusión en el SUCOBA, del Laboratorio Regional de inv criminal 8(2019)
Auditoria interna de aseguramiento y control institucional en el Departamento de Policía Caldas (2019).
Auditoria interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y logística y abastecimiento en el Departamento de Policía Quindio. (2019)
Auditoria interna especifica en cumplimiento a la D.O.T 025 DIPON-DIJIN del 29-06-2018 "Articulación y despliegue de las operaciones sostenidas contra estructuras de crimen organizado tipo A (GAOML, GAO y GAOR) y tipo B (GDO)". (2019).
Auditoria interna especifica a los procesos administración de recursos financieros, logística y abastecimiento y/o adquisición de bienes y servicios. (2019)
Auditoria interna especifica a los fondos de seguridad de las entidades territoriales en el Departamento de Policía Córdoba. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso logística y abastecimiento en el Grupo de Operación Aquiles. (2019).