Auditoría a los contratos de la vigencia 2017 , PN DEPUY 34-7-10018-2017 (2018)
Auditoria interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana (2019)
Auditoria interna especifica a la operacionalización del Código Nacional de Policía y convivencia. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso PN DIRAF 06-3-10141-15 (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos contractuales No 06-5-10110-17, 06-5-10011-18 y 06-5-10083-18 (2019)
Auditoria interna especifica al sistema de control interno contable. (2019)
Auditoria interna especifica al convenio de transito celebrado entre Policía Nacional y la alcaldía de Leticia - Amazonas
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía PN DEQUI MIC 041 2018 y contrato 35-8-10033-18 (2019)
Auditoria interna especifica al proceso contractual No PN DIRAF SA MC 150-2018 y a los contratos No 06-7-10154-18, 06-7-10155-18, 06-7-10156-18, (2019)
Auditoria interna especifica en la Dirección de Sanidad a los procesos logística y abastecimiento y direccionamiento del Talento Humano. (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y al proceso del direccionamiento del talento humano. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía No PN ESCAR MIC 025 2018 y contrato No 49-2-10023 (2019)
Auditoria interna especifica a la asignación de recursos FONSET - FONSECON provenientes de las entidades territoriales realizada del 04/03/2019 al 15/03/2019 (2019)
Auditoria interna especifica de verificación ticket 532358 en el Departamento de Policía Guainia (2019)
Auditoria interna especifica a la etapa precontractual del contrato PN MECAL SA MC 006 2018 (2019)
Auditoria interna especifica al proceso PN MECAR SA MC 050 2018, Contratos No 72-7-10048-18 y No 72-7-10049-18 (2019)
Auditoria interna especifica a los procesos adquirir bienes y servicios y vivienda fiscal, (2019)
Auditoria interna especifica a procesos logistica y abastecimiento, administración de recursos financieros, y adquirir bienes y servicios en la MEVAL. (2019)
Auditoria interna de aseguramiento y control institucional al DECES (2019)
Auditoria interna de aseguramiento y control institucional en la Policía Metropolitana de Ibague (2019)
Auditoria interna especifica de acreditación entidades de certificación digital. (2019)
Auditoria interna especifica al Plan de Mejoramiento Archivistico del 14/01/2019 al 18/01/2019 (2019)
Auditoria interna especifica de verificación al Plan de Mejoramiento Archivistico del 01/04/2019 al 05/04/2019 (2019)
Auditoria de seguimiento a los compromisos de la revisión de la Dirección realizada del 14/01/2019 al 16/01/2019 (2019)
Auditoria interna especifica al cumplimiento de políticas de operación y seguridad del sistema integrado de información financiera SIIF nación (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en el Área de relaciones y Cooperación Internacional Policial. (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas (2019)
Auditoria interna al sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (2019)
Auditoria interna combinada a los sistemas de Gestión en la Oficina de Telematica. (2019)
Auditoria interna especifica en cumplimiento a la D.O.T 025 DIPON-DIJIN del 29-06-2018. (2019)
Auditoria interna especifica al proceso de mínima cuantía PN MECAL SA MC 001 2019. (2019)
Auditoria interna especifica a la etapa precontractual del contrato PN MEPER SA MC 004 2019
Auditoria especifica de verificación al plan de mejoramiento de la Contraloria General de la República. (2019)
Auditorias internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (2019)