Informe final de la Auditoria Interna Especifica país a derechos de Autor Software 2023
Informe final Auditoria Interna al Sistema Gestión Seguridad en el Trabajo Agosto 2022
Auditoría Interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) en diferentes unidades a nivel País. 2021
Auditoría Interna Específica a Consejos de Seguridad Presidenciales y Ministeriales en diferentes unidades a nivel País. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Administración Recursos Financieros, Logística y Abastecimiento, Adquirir Bienes y Servicios y Proyectos de Inversión a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Administrativos Prestacionales por lesión o muerte en el Proceso “Actuación Jurídica” en la Secretaría General. 2021
Auditoría Interna Específica a los procesos contractuales con ocasión a la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia por el COVID-19 en el territorio nacional en la Dirección de Sanidad. 2021
Auditoría Interna Específica a la Austeridad del Gasto en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Administrativos Prestacionales por lesión o muerte en el Proceso “Actuación Jurídica” en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a la Asignación de Vivienda Fiscal en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna al despliegue del Proceso Comunicación Pública. 2021
Auditoría Interna Específica al cumplimiento de las obligaciones de los Centros de Conciliación en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros, Adquirir Bienes y Servicios en la Policía Metropolitana de Barranquilla. 2021
Auditoría Interna de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos del Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional a diferentes unidades del país. 2021
Auditoría Interna combinada a los Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad de la Información y Estadística) en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. 2021
Auditoría Interna Específica a la Planeación del Servicio, construcción de PISCC y recursos FONSET y FONSECON provenientes de las entidades territoriales a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna combinada a los Sistemas de Gestión (Calidad y Seguridad de la Información) en la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. 2021
Auditoría Interna Específica al Proceso de Áctuación Jurídica (eKOGUI) en varias unidades del País. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Bienestar Social. 2021
Auditoría Interna de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos en varias unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros y Adquirir Bienes y Servicios en el Departamento de Policía Bolívar. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección Nacional de Escuelas. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Tránsito y Transporte. 2021
Auditoría Interna combinada a los Sistemas de Gestión (Calidad y Seguridad de la Información) en la Dirección de Incorporación. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Inspección General. 2021
Auditoría Interna Específica a la Gestión de los Procesos Disciplinarios en la Policía Nacional. 2021
Auditoría Interna de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. 2021
auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Planeación. 2021
Auditoría Interna combinada a los Sistemas de Gestión (Calidad y Seguridad de la Información) en la Dirección de Antinarcóticos. 2021
Auditoría Interna Específica al Plan de Mejoramiento Archivístico a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en los Colegios de la Policía Nacional. 2021
Auditoría Interna Específica a los procesos Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros, Adquirir Bienes y Servicios y Direccionamiento del Talento Humano a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a los procesos Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros y Adquirir Bienes y Servicios. 2021
Auditoría Interna Específica a Gastos Reservados a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica al Proceso de Administración de Recursos Financieros a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a la Austeridad del Gasto en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna específica al Plan de Mejoramiento Archivístico a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica al Seguimiento de los Convenios a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a la atención de las PQRS en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica a los Procesos Logística y Abastecimiento, Administración de Recursos Financieros, Adquirir Bienes y Servicios y Direccionamiento del Talento Humano en diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna Específica al cumplimiento del plan de vacunación institucional contra el CORONAVIRIS SARS-coV-2 a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 2021
Auditoría Interna de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera vigencia 2018 realizada por la Contraloría General de la República. 2021
Auditoría Interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) a diferentes unidades del País. 2021
Auditoría Interna de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos en varias unidades del País. 05-04-2021
Auditoría interna específica a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República de la vigencia del 2017 a varias unidades del País. 2021
Auditoría interna específica al proceso de actuación jurídica (eKogui). 2021
Auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y convenios en la Policía Metropolitana de Bogotá. 2021
auditoría interna de seguimiento a los planes de mejoramiento internos en varias unidades del país. 2021
Auditoría interna específica a los derechos de autor software. 2021
Auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2021
Auditoría interna específica al programa de Derechos Humanos. 2021
Auditoría interna específica al Sistema de Información de Incorporación en la Dirección de Incorporación. 2021
Auditoría interna específica a la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” en la Dirección de Talento Humano. 2021
Auditoría interna específica al cumplimiento de políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. 2021
Auditoría interna específica al Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria General. 2021
Auditoría interna específica a la planeación del servicio y construcción de PISCC, FONSET y FONSECON provenientes de las entidades territoriales a varias unidades del país. 2021
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 2021
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Protección y servicios Especiales. 2021
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana
auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en l a Dirección de Talento Humano. 2021
Auditoría interna de seguimiento a los planes de mejoramiento internos a varias unidades del país
Auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, adquirir bienes y servicios, recursos FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) y proyectos de inversión a varias unidades del País. 2021
Auditoría interna específica al proceso de actuación jurídica (eKogui). 2021
Auditoría interna específica al Plan de Mejoramiento Archivístico a varias unidades del país. 2021
auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, adquirir bienes y servicios, recursos FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) y proyectos de inversión a varias unidades del País. 2021
auditoría interna combinada al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad de la Información y acreditación entidades de certificación digital ONAC.2021
auditoría interna específica al Sistema de Control Interno de la Policía Nacional.2021
Auditoria de Seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.2020
Auditoría interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) a diferentes unidades del País
Auditoria Interna especifica en atención de las PQRS en varias unidades del País. 2020
Auditoria interna especifica al plan de seguridad vial de la Policía Nacional. 2020
Auditoría interna específica a la información insumo para el cálculo actuarial de la Policía Nacional. 2020
Auditoría interna específica a la operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el RNMC. 2020
Auditoría interna específica a la realización rendición de cuentas en las diferentes unidades policiales de la institución en la vigencia 2019. 2020
Auditoría interna específica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional. 2020
Auditoría interna específica al Laboratorio del Grupo Control de Calidad (2020)
Auditoría interna especifica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional. Septiembre (2020).
Auditoría interna especifica a los procesos contractuales por modalidad de contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta para la contención del CORONAVIRUS-COVID 19 (2020)
Auditoría interna especifica a la operacionalización del RNMC dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (2020)
Auditoría interna especifica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional.(2020).
Auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (2020)
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad y seguridad de la información) en DIASE. (2020)
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2020).
Auditoría interna especifica a los procesos de logística y abastecimiento, administración de recursos financieros, adquirir bienes y servicios y austeridad del gasto de varias unidades del país. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, seguridad de la información y estadística) en DIJIN. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, y seguridad de la información) en DIPOL. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.) en la ECSAN. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental y seguridad de la información) en DIRAN. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental y seguridad de la información) en DINCO. (2020).
Auditoría interna especifica a las actividades desarrolladas por el Área de Prestaciones Sociales en el proceso "Actuación Jurídica" vigencias 2019 y 2020 código 5247. (2020).
Auditoría interna combinada a los Sistemas de Gestión (calidad, ambiental y seguridad de la información) en la DIRAF. (2020).
Auditoría interna especifica al Sistema de Control Interno de la Policía Nacional. (2020)
Auditoría interna específica al sistema de gestión de calidad de la Dirección Nacional de Escuelas, (2020)
Auditoría interna específica a los proceso de actuación jurídica - sistema único de gestión de información litigiosa del estado Colombiano (e- KOGUI). (2020)
Auditoría interna específica a la operacionalización del RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, (2020)
Auditoría interna específica a la atención de las PQRS. (2020)
Auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, (2020)
Auditoría interna específica a la norma NTC ISO IEC 17025:2017, pre-requisito sostenimiento de acreditación ONAC en el Laboratorio de Metrología de la Dirección de Tránsito y Transporte, (2020)
Auditoría interna medidas preventivas implementadas para la contención del CORONAVIRUS-COVID 19 en diferentes unidades de la Policía Nacional, (2020)
Auditoría interna de seguimiento a los planes de mejoramiento ICONTEC vigencia 2019, (2020)
Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina de Planeación, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Tránsito y Transporte, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Bienestar Social, (2020)
Auditoría interna específica al Plan de Mejoramiento Archivístico, (2020)
Auditoría interna específica de verificación al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, (2020)
Auditoría interna combinada al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad de la Información y acreditación entidades de certificación digital ONAC, (2020)
Auditoría interna específica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional en la Policía Metropolitana de San José de Cúcuta, (2020)
auditoría interna específica al Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Inspección General, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Talento Humano, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana, (2020)
Auditoría interna específica al Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria General, (2020)
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Dirección de Protección y Servicios Especiales, (2020)
auditoría interna al sistema de gestión de calidad en la Oficina Comunicaciones Estratégicas (2020)
Auditoría interna específica a la operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, (2020)
Auditoría interna específica a los procesos Administración de la Prestación de Servicios de Salud y Direccionamiento del Talento Humano en el Hospital Central de la Policía Nacional. (2020)
Auditoría interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) (2020)
Auditoría interna específica a proceso logística y abastecimiento, admon. recursos financieros, adquirir bienes servicios, direccionamiento TAHUM, integridad policial, direccionamiento estratégico, direccionamiento sistema gestión integral DISAN HOCEN.
Auditoría interna específica al cumplimiento de políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. (2020)
Auditoría interna específica al sistema de control interno contable. (2020)