Búsqueda por palabra Buscar Informes de Auditoría vigencia 2025 Informe ejecutivo Auditoría interna específica al Sistema de Control Interno de la Policía Nacional Informe ejecutivo Auditoría Interna Específica al Sistema de Control Interno Contable Informe ejecutivo Auditoría interna específica al Programa de Transparencia y Ética Pública PONAL Informe ejecutivo Auditoría Interna Específica direccionamiento tecnológico derechos de autor (software) Informes de auditoria vigencia 2024 Informe final de la auditoria interna específica derechos de autor - Software Informe final de la Auditoria Interna Específica a derechos de autor Software Informe final de Auditoria de seguimiento al programa de transparencia y ética pública PONAL 2024 Informe final de la auditoria de seguimiento al programa de transparencia y ética pública de la Policía Nacional Informe final de la Auditoria de Seguimiento al Programa de Transparencia y ética pública de la Policía Nacional Informe final de Auditoria Derechos de Autor Software Informe final de auditoria derechos de autor Software febrero 2024 Informe final de Auditoria derechos de autor - Software Informe de Auditoria interna específica a la austeridad del gasto Auditoría Interna Específica al seguimiento sobre el registro de la información litigiosa - EKOGUI auditoría interna específica a los procesos y procedimientos que regulan el programa de transparencia y ética pública PONAL auditoría interna específica a los procesos y procedimientos que regulan el programa de transparencia y ética pública PONAL auditoría interna específica a los procesos y procedimientos que regulan el programa de transparencia y ética pública PONAL Auditoría Interna Específica al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Informe final auditoría E-KOGUI auditoría interna específica a la gestión del riesgo institucional Informe final de la auditoría interna al sistema de Control Interno de la Policía Nacional de Colombia Informe final auditoría interna específica al Sistema de Control Interno Contable Auditoria interna especifica a la acreditación ONAC 2024 Informes de auditoria vigencia 2023 Informe final de Auditoría Interna Específica al Sistema de Información Financiera SIIF Nación 2023 Informe final de Auditoría Interna Específica a los recursos financieros 2023 Informe Final de Auditoría Interna Específica Acreditación de Entidades de Certificación ONAC Informe final de Auditoría Interna Específica a los procesos de actuación jurídica (E-KOGUI) Informe de Auditoría de los Recursos Financieros 2023 Informe Auditoría Interna Específica a los Procesos de Adquirir Bienes y Servicios 2023 Informe Auditoría Interna Específica a los Procesos de Adquirir Bienes y Servicios 2023 Informe final Auditoria Interna Especifica al Sistema de Control Interno PONAL enero 2023 Informe final Auditoría Interna Especifica al Sistema de Control Interno Contable enero 2023 Informe de auditoría interna específica OFTIC a la acreditación de alta calidad ONAC junio 2023 Informe de auditoría interna específica a nivel país al plan de mejoramiento archivístico mayo junio 2023 Informe de auditoria interna especifica derechos de autor software febrero 2023 Auditoría interna específica al Plan Anticorrupción a la Atención al ciudadano Abril 2023 Auditoria Interna Específica de Obras Civiles a nivel País AUDITORÍA INTERNA ESPECÍFICA PAIS A LOS PROCESOS LA_AR_BS_DH DIASE ABRIL 2023 Informe de auditoría interna específica al proceso de actuación jurídica e-kogui abril 2023 Informe auditoría interna específica OFTIC acreditación entidades de certificación ONAC 2023 Informe de auditoria interna específica para la atención a las PQRS mayo 2023 Informe de auditoria interna específica derechos de autor software a nivel País Informes de auditoría interna 2021 - 2022 Informe final de Auditoria Interna especifica al Sistema de Control Interno PONAL Julio 2022 Informe final Auditoria Interna Especifica al seguimiento de los convenios Septiembre 2022 Informe final de Auditoria Interna Especifica al programa de derechos humanos PONAL febrero 2022 Informe final de Auditoria Interna especifica al proceso de comunicación publica a Septiembre 2022 Informe final Auditoria Interna Especifica al cumplimiento de la Ley 640 del 2001 Octubre 2022 Informe final de Auditoria Interna Especifica a la Gestión de los Procesos PONAL Octubre 2022 Informe final de Auditoria Interna Especifica a la firma digital PKI y certificación digital ONAC 2022 Informe final Auditoria Interna al Sistema Gestión Seguridad en el Trabajo Agosto 2022 Informe final de Auditoria de Aseguramiento y Control Institucional en la Metropolitana de Ibague 2022 Informe Final Auditoría Interna Específica al Proceso de Direccionamiento del Talento Humano PONAL Septiembre 2022 Informe final Auditoria Interna Especifica a los Procesos Logística y Abastecimiento Octubre 2022 Informe final Auditoría Interna Específica a los Derechos de Autor Software 2022 Informe Final de Auditoria de Aseguramiento y Control Institucional PONAL en Antioquia Octubre 2022 Informe de la Auditoría Interna al SGSST distintas Unidades Julio 2022 Informe de Auditoria Interna Específica a los Círculos de transparencia e Integridad Institucional Julio 2022 Informe de Auditoría Interna de seguimiento a los planes de mejoramiento MECAL Enero 2022 Informe de Auditoria de Aseguramiento y Control Institucional de la Metropolitana de Cucuta Agosto 2022 Informe Final de Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Abril 2022 Auditoría Interna Específica al Segundo Aseguramiento de Control Interno Mapas de Aseguramiento Septiembre 2022 Auditoria Interna Específica al Proceso de Relaciones Internacionales 2022 Auditoria Interna Especifica al Proceso de Direccionamiento del Talento Humano Septiembre 2022 Auditoria Interna Específica al Proceso de Actuación Jurídica EKOGUI Julio 2022 Auditoria Interna Especifica al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del Sistema SIIF_Febrero 2022 Auditoría Interna Especifica a la Operacionalización del Servicio de Policía en la Regional Metropolitana de la Sabana y la Metr Auditoria Interna Específica al Proceso de Actuación Jurídica EKOGUI Enero 2022 Auditoria Interna Específica al Plan de Mejoramiento Archivístico Enero 2022 Auditoria Interna Especifica a la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC 1000_2017 Vigencia 2022 Informe de auditoria interna de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico 2022 2021. Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en los Colegios de la Policía Nacional. 2021. Auditoría Interna Específica a los procesos Logística y Abastecimiento, Admin de Recursos Financieros, Adquirir Bienes 2021. Auditoría Interna Específica a los procesos Logística y Abastecimiento, Admin de Recursos Financieros y Adquirir Bienes 2021. Auditoría Interna Específica al Proceso de Administración de Recursos Financieros a diferentes unidades del País. 2021. Auditoría Interna específica al Plan de Mejoramiento Archivístico a diferentes unidades del País. 2021. Auditoría Interna Específica al Seguimiento de los Convenios a diferentes unidades del País. 2021. Auditoría Interna Específica a la atención de las PQRS en diferentes unidades del País. 2021. Auditoría Interna Específica a los Procesos Logística y Abastecimiento, Admin de Recursos Financieros, Adquirir Bienes 2021. Auditoría Interna Específica al cumplimiento del plan de vacunación institucional contra el CORONAVIRIS SARS-coV-2 2021. Auditoría Interna de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la Auditoría Financiera vigencia 2018 2021. Auditoría interna específica a los derechos de autor software. 2021.Auditoría Interna al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) a diferentes unidades del País. 2021. Auditoría Interna de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos en varias unidades del País. 2021. Auditoría interna específica al proceso de actuación jurídica (eKogui). 2021. Auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, admin. de recursos financieros, adquirir bienes. 2021. Auditoría interna específica a los derechos de autor software. 2021. Auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2021. Auditoría interna específica al programa de Derechos Humanos. 2021. Auditoría interna específica al Sistema de Información de Incorporación en la Dirección de Incorporación. 2021. Auditoría interna específica a la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público. 2021. Auditoría interna específica al cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF. 2021. Auditoría interna específica al Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria General. 2021. Auditoría interna específica a la planeación del servicio y construcción de PISCC, FONSET y FONSECON 2021. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. 2021. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Protección y servicios Especiales. 2021. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Seguridad Ciudadana. 2021. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección de Talento Humano. 2021. Auditoría interna de seguimiento a los planes de mejoramiento internos a nivel PAIS. 2021. Auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, adquirir bienes y servicios, recursos FOME. 2021. Auditoría interna específica al Plan de Mejoramiento Archivístico a varias unidades del país. 2021. Auditoría interna específica a los procesos logística y abastecimiento, adquirir bienes y servicios, recursos FOME 2021. Auditoría interna combinada al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad de la Información y acreditación 2021. Auditoría interna específica al Sistema de Control Interno de la Policía Nacional